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编号:P021748H03C02A01 [查询]
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都女士 金融投资行业 审计部 合规监督 |
参选文章:
个人简介:
出生日期: | 1981年 |
婚姻状况: | 已婚 |
教育背景: | 1、2005年毕业于中央财经大学 财政学 学历:硕士 |
2、2003年毕业于河南大学 会计学 学历:本科 | |
工作经验: | 10年以上工作经验 |
个人评价: | 本人2005年毕业于中央财经大学并获得硕士研究生学历,持有注册会计师、中级会计师和证券从业资格证书。具有较强的逻辑思维能力和文字处理能力,曾结合自身所学和工作实践撰写10余篇专业论文,部分作品发表于国家核心期刊。工作方面,本人勤勉尽责、勇于担当,善于思考和总结分析,分别在外资会计师事务所和集团公司从事财务咨询和内部审计工作,且担任高级经理和审计总监职务,在财务管理和内控审计方面积累了丰富经验,并取得了良好业绩。 |
工作经历1: | 2015年10月至今 在 ※※※ 公司 任 审计 合规监督 |
主要职责: | 工作描述:由中国财务公司协会借调,主要负责北京辖内非银金融机构如财务公司、资产管理公司、消费金融公司、汽车金融公司和金融租赁公司等机构的现场检查和日常监管工作。 1、现场检查。对北京辖内财务公司、资产管理公司,消费金融以及金融租赁公司开展常规检查、专项检查以及监管评级工作 2、案件核查。对辖内非银行金融机构的重大风险事件、违规违法事件、消费信贷信访案件及投诉进行核查并反馈 3、非现场准入。包括业务资格准入审核、前置事项审批、财务公司重组审核和1104报表审核等 4、政策理论研究与调研。参与银监会IMF核心原则自我评估工作;对银监会政策调整进行意见反馈 5、2016年荣获北京银监局非银“特别贡献奖”,员工年度考核结果为“优秀”。两年间参与现场检查及评级共计30余次,处理消费金融投诉及案件核查10例,处理各类准入审核30余份。查实多起风险事件,并结合所发现问题,对机构公司治理、业务管理和内控流程提出监管意见 |
工作经历2: | 2010年7月--2015年10月 在 北大方正集团有限公司 任 审计 审计总监 |
主要职责: | 1、内部审计:负责对集团所属公司进行审计。重点审计内容主要包括:常规审计、经济责任审计、工程审计、投资专项审计、离任审计、投诉举报调查等; 2、内控梳理:通过制度巡查和内控测试,对企业内控系统的完整性、适用性及有效性进行评价;协助改善公司内控环境和经营状况,针对所发现问题提出内控优化建议并报批集团董事会; 3、风险管理:协助下属单位建立全面风险管理体系,完善公司风险识别、计量、监测、评估等管理流程;建立风险指标预警机制,并随时根据内控环境的变化予以调整;对重大风险事件出具分析报告,并协助风险应对工作。 |